|
Objednávka |
30/2025
|
Toner ZŠ
|
75,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
internet Mania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2025 |
|
Objednávka |
29/2025
|
Toner MŠ
|
88,26 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
E LINKX, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Denisa Holečková |
zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ |
|
28.08.2025 |
|
Faktúra |
2025000193
|
Preplatok EE ZŠ, ŠJ
|
176,14 |
s DPH |
|
3/2024
|
18.08.2025 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
2025000191
|
telefon ZŠ,MŠ, internet MŠ
|
60,77 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
18.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2025000190
|
Mobil ZŠ, ZŠS
|
47,97 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
18.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2025000189
|
Prenájom rohožky ZŠ,MŠ
|
54,05 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
18.08.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2025000188
|
Plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
Z 2/2023
|
18.08.2025 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2025000187
|
Voda
|
20,31 |
s DPH |
|
14/2011
|
18.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2025000185
|
Prenájom rohožky ZŠ,MŠ
|
54,05 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
28.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000184
|
Preplatok EE ZŠ, ŠJ
|
-30,79 |
s DPH |
|
Z 13/2021
|
16.07.2025 |
ZSE |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
21.07.2025 |
23.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000180
|
Plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
Z 2/2023
|
10.07.2025 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000182
|
Mobil ZŠ, ZŠS
|
47,97 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000181
|
Prefocovanie
|
147,42 |
s DPH |
|
Z 4/2021
|
10.07.2025 |
Preko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000173
|
Voda
|
65,61 |
s DPH |
|
14/2011
|
02.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000177
|
Učebnice 1.4. dotácia
|
17,10 |
s DPH |
28/2025
|
|
02.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000176
|
Učebnice 1.4. dotácia
|
526,90 |
s DPH |
27/2025
|
|
02.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000171
|
Stravovanie - príspevok zo SF
|
348,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ZŠ s MŠ |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000172
|
telefon ZŠ,MŠ, internet MŠ
|
60,77 |
s DPH |
|
Z 2/2021
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000179
|
KEO aktualizácia
|
15,50 |
s DPH |
|
10/2011
|
02.07.2025 |
KEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000178
|
Prenájom rohožky ZŠ,MŠ
|
54,05 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
02.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Patrícia Jančeková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |