|
Faktúra |
2015000304
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
09.12.2015 |
Telecom |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000303
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
09.12.2015 |
Komensky s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000302
|
vodné stočné
|
58,33 |
s DPH |
09.12.2015 |
západoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000300
|
likvidácia odpadov
|
38,40 |
s DPH |
07.12.2015 |
Tekovská ekologická |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000301
|
revízia komína v plynovej kotolni
|
296,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
Gabriel Papp |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000287
|
obrazy
|
67,00 |
s DPH |
23.11.2015 |
Kupka nakladeľstvo |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000275
|
vodné stočné
|
71,29 |
s DPH |
12.11.2015 |
západoslov. vodárenská spoločnosť |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000281
|
mobilné služby
|
24,70 |
s DPH |
12.11.2015 |
Telecom |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000274
|
kominárske práce
|
50,00 |
s DPH |
12.11.2015 |
Jozef Tužinský - Kominárstvo |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000268
|
Tlačiareň
|
244,80 |
s DPH |
11.11.2015 |
zdomu.sk |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000277
|
likvidácia odpadov
|
38,40 |
s DPH |
11.11.2015 |
Tekovská ekologická |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000279
|
program KEO
|
164,09 |
s DPH |
09.11.2015 |
KEO s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000267
|
notebook, tlačiareň
|
558,50 |
s DPH |
06.11.2015 |
alza.sk |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000273
|
tonery
|
47,35 |
s DPH |
05.11.2015 |
CAMEA computer systems |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000255
|
sl. pevnej siete
|
20,53 |
s DPH |
05.11.2015 |
Telecom |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000264
|
lenia canon
|
28,09 |
s DPH |
03.11.2015 |
J. Adamec - Phobosstudio |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000260
|
program KEO
|
|
s DPH |
02.11.2015 |
KEO s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000258
|
nábytok
|
540,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
Nomiland |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000259
|
čistiace prostriedky
|
75,49 |
s DPH |
02.11.2015 |
NDŽ s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2015000261
|
hygienické potreby
|
127,87 |
s DPH |
02.11.2015 |
CLEAN - ED s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
15.12.2015 |