Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2605
potraviny
s DPH
04.06.2012
Eden Krupina
ŠJ pri ZŠ s MŠ
11.06.2012
Faktúra
2823
potraviny
s DPH
05.06.2012
Eden Krupina
ŠJ pri ZŠ s MŠ
11.06.2012
Faktúra
122035560
mäso
s DPH
05.06.2012
MECOM GROUP s.r.o. Humenné
ŠJ pri ZŠ s MŠ
11.06.2012
Faktúra
5170422
potraviny
s DPH
08.06.2012
COOP Jednota Žarnovica
ŠJ pri ZŠ s MŠ
20.06.2012
Faktúra
31200517
zelenina a ovocie
s DPH
11.06.2012
Štefan Kršiak K.O.fruits Lovce
ŠJ pri ZŠ s MŠ
20.06.2012
Faktúra
591201972
šk.mlieko
s DPH
12.06.2012
Tatranská mliekareň Kežmarok
ZŠsMŠ
20.06.2012
Faktúra
591201840
šk.mlieko
s DPH
12.06.2012
Tatranská mliekareň Kežmarok
ŠJ pri ZŠ s MŠ
20.06.2012
Objednávka
1206138014
školská krieda
31,32
s DPH
13.06.2012
juniorpapier.sk
ZŠsMŠ
Mgr. Jančeková Patrícia
13.06.2012
Faktúra
12044271
potraviny
s DPH
14.06.2012
Ryba s.r.o. Žilina
ŠJ pri ZŠ s MŠ
20.06.2012
Faktúra
12041930
potraviny
s DPH
18.06.2012
Ryba s.r.o. Žilina
ŠJ pri ZŠ s MŠ
20.06.2012
Faktúra
3077
potraviny
s DPH
19.06.2012
Ján Machovič EDEN
ZŠsMŠ
10.09.2012
Faktúra
122040851
potraviny
s DPH
26.06.2012
MECOM GROUP
ZŠsMŠ
10.09.2012
Faktúra
2012000171
služby pevnej siete
s DPH
11.07.2012
T-mobile
ZŠsMŠ
10.09.2012
Faktúra
2012000174
teplomery
393,00
s DPH
11.07.2012
MCR Technology
ZŠsMŠ
08.10.2012
Faktúra
4447010019
zemný plyn
s DPH
11.07.2012
RWE
ZŠsMŠ
10.09.2012
Faktúra
70680602
program Virtuálna knižnica
s DPH
11.07.2012
KOMENSKY s.r.o.
ZŠsMŠ
10.09.2012
Faktúra
2012000172
služby pevnej siete
s DPH
11.07.2012
T-mobile
ZŠsMŠ
10.09.2012
Faktúra
8260072319
vodné a stočné
51,74
s DPH
12.07.2012
Západosl. vodárenská spoločnosť
ZŠsMŠ
08.10.2012
Faktúra
2012000176
mobilný telefón
10,08
s DPH
16.07.2012
T-mobile
ZŠsMŠ
08.10.2012
Faktúra
2012000177
pvc guma na chodby
632,74
s DPH
13.08.2012
Merkury Market
ZŠsMŠ
08.10.2012
zobrazené záznamy: 161-180/3156